Здравствуйте. Программа 1с предприятие 8.2 редакция 3.0 Аванс в счет будущих поставок произведен 31.03. Счет-фактура на аванс выписана 01.04. как включить аванс в налоговую базу ? в книгу продаж не попадает и в декларации не отражается?
Comments
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1С:Предприятие 8.2, учебная версия (8.2.17.153) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (3.0.17.11)
Цитата: Конфигурация Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (3.0.17.11)
Это учебный пример?
Цитата: в книгу продаж
За какой период? За 1 квартал? В первом квартале не будет, выпишите счет-фактуру на аванс 31.03
да.это учебный пример. мне нужно чтобы в налоговую базу за 1 квартал попал аванс от 31.03. (согласно пп2 п 1 ст 167 налоговая база является день оплаты или день отгрузки. в нашем случае день оплаты.) По условию счет-фактура выписана именно в апреле!.Вот мне и нужно технически осуществить попадание счет-фактуры от апреля в 1квартал
Если у вас Оплата 31.03, а счет-фактура на аванс от 01.04, то при проведении документа в регистре НДС продажи поставлена отметка Запись доп.листа и корректируемых период 1 квартал.
Цитата: редакция 3.0 (3.0.17.11)
В этом релизе поддерживается законодательство начала 2013 года...
это вопрос или утверждение?
Цитата: Если у вас Оплата 31.03, а счет-фактура на аванс от 01.04, то при проведении документа в регистре НДС продажи поставлена отметка Запись доп.листа и корректируемых период 1 квартал.
Так работает последняя версия программы.
не могу найти где мне поставить отметку "Запись доплиста"?
Цитата: не могу найти где мне поставить отметку "Запись доплиста"?
Вы смотрите оборотный регистр "НДС продажи"? Вы используете программу за 2013 год, как мы раньше оформляли - я не помню...
да.в регистре "НДС продажи" у меня стоит галочка "Запись доп. листа" корретируемый период стоит 01.01. но в декларацию все-равно не попадает